在2022年度预算执行审计中发现的问题整改情况报告如下:
(一)关于超预算支出和无预算支出
整改如下:2022年度预算各项费用中超预算支出330.19万元,由于本单位自收自支人员历史遗留问题,自收自支在职事业编人员17人,人员的公用经费、奖金、工会经费、公积金、其他交通、伙食费补助费等各项支出都未足额纳入财政年度预算,并且严重挤占了财政拨款人员的公用经费,现已同财政局协商对自收自支人员的各项费用全额纳入2024年度财政预算,已整改到位。
(二)扩大农村公路养护资金开支范围
整改如下:罗家嘴及香积——庐山水泥厂两个候车厅征迁费1万元属于道路附属设施,由于是道路的组成部分,所以从养护资金中开支。拨付五里街道阎家垅社区道路维修5万元和南湖小区区内道路维修5万元,主要是用于边街小巷的道路的维修。我局在2023年超过伍仟元以上的资金作为“三重一大”事项进行研究,确保每笔大额资金支出集体研究通过后支付,已整改到位。
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